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令和2年度収支予算

 令和2年度収支予算書(損益計算ベース)
                                          (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
支部・青・女部会 本  会 本年度予算額 前年度予算額 増   減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 0 424 424 424 0
   基本財産受取利息 0 424 424 424 0
特定資産運用益 0 200 200 200 0
   特定資産受取利息 0 200 200 200 0
受取会費 0 8,020,000 8,020,000 8,140,000 △ 120,000
   正会員受取会費 0 7,680,000 7,680,000 7,680,000 0
   賛助会員受取会費 0 340,000 340,000 460,000 △ 120,000
事業収益 2,800,000 880,000 3,680,000 3,680,000 0
   広報事業収益 0 180,000 180,000 180,000 0
   会員親睦事業収益 2,800,000 700,000 3,500,000 3,500,000 0
受取補助金 0 9,890,400 9,890,400 9,403,100 487,300
   受取県連補助金 0 1,376,500 1,376,500 876,500 500,000
   受取全法連助成金 0 250,000 250,000 50,000 200,000
   受取全法連助成金振替額 0 8,263,900 8,263,900 8,476,600 △ 212,700
受取負担金 1,410,000 0 1,410,000 1,450,000 △ 40,000
   受取青年・女性部会負担金 1,410,000 0 1,410,000 1,450,000 △ 40,000
受取寄附金 70,000 0 70,000 70,000 0
   募金収益 70,000 0 70,000 70,000 0
雑収益 1,100,500 900,100 2,000,600 2,000,600 0
   受取利息 500 100 600 600 0
   雑収益 1,100,000 900,000 2,000,000 2,000,000 0
経常収益計 5,380,500 19,691,124 25,071,624 24,744,324 327,300
(2)経常費用
事業費 5,328,212 3,967,056 9,295,268 8,765,128 530,140
【税知識普及事業(研修)】 12,000 302,220 314,220 304,080 10,140
   会議費 0 40,000 40,000 40,000 0
  旅費交通費 0 1,000 1,000 1,000 0
  通信運搬費 12,000 130,000 142,000 142,000 0
  印刷製本費 0 10,140 10,140 0 10,140
   諸謝金 0 40,000 40,000 40,000 0
   会場費 0 80,000 80,000 80,000 0
   支払手数料 0 1,080 1,080 1,080 0
【税知識普及事業(広報・公益)】 0 963,692 963,692 963,692 0
   会議費 0 5,000 5,000 5,000 0
  旅費交通費 0 1,000 1,000 1,000 0
   通信運搬費 0 219,079 219,079 219,079 0
   印刷製本費 0 728,289 728,289 728,289 0
   負担金 0 10,000 10,000 10,000 0
   支払手数料 0 324 324 324 0
【税知識普及事業(広報・非公益)】 0 652,632 652,632 652,632 0
   通信運搬費 0 150,921 150,921 150,921 0
   印刷製本費 0 501,711 501,711 501,711 0
【納税意識高揚事業】 562,700 35,432 598,132 598,132 0
   会議費 2,000 0 2,000 2,000 0
   旅費交通費 300,000 0 300,000 300,000 0
   消耗品費 80,000 25,000 105,000 105,000 0
   印刷製本費 120,000 0 120,000 120,000 0
   諸謝金 5,000 0 5,000 5,000 0
   負担金 38,000 10,000 48,000 48,000 0
   会場費 15,000 0 15,000 15,000 0
  支払手数料 2,700 432 3,132 3,132 0
【税制提言事業】 0 221,432 221,432 221,432 0
   会議費 0 2,000 2,000 2,000 0
   旅費交通費 0 200,000 200,000 200,000 0
  通信運搬費 0 0 0 0 0
   負担金 0 19,000 19,000 19,000 0
  支払手数料 0 432 432 432 0
科     目 支部・青・女部会 本  会 本年度予算額 前年度予算額 増   減
【地域企業発展事業】 410,648 50,000 460,648 460,648 0
   会議費 10,000 0 10,000 10,000 0
   旅費交通費 0 0 0 0 0
   通信運搬費 50,000 0 50,000 50,000 0
   印刷製本費 30,000 0 30,000 30,000 0
   諸謝金 300,000 50,000 350,000 350,000 0
   会場費 20,000 0 20,000 20,000 0
   支払手数料 648 0 648 648 0
【社会貢献事業】 445,864 785,216 1,231,080 711,080 520,000
   会議費 20,000 9,000 29,000 29,000 0
   旅費交通費 0 1,000 1,000 1,000 0
   通信運搬費 10,000 0 10,000 10,000 0
   消耗品費 45,000 0 45,000 45,000 0
   印刷製本費 35,000 25,000 60,000 60,000 0
  諸謝金 250,000 750,000 1,000,000 450,000 550,000
   寄付金 70,000 0 70,000 100,000 △ 30,000
   会場費 15,000 0 15,000 15,000 0
  支払手数料 864 216 1,080 1,080 0
【会員支援事業】 3,897,000 900,432 4,797,432 4,797,432 0
   会議費 3,700,000 900,000 4,600,000 4,600,000 0
   印刷製本費 0 0 0 0 0
   会場費 15,000 0 15,000 15,000 0
   支払手数料 2,000 432 2,432 2,432 0
   支払負担金 180,000 0 180,000 180,000 0
【会員増強事業】 0 56,000 56,000 56,000 0
   会議費 0 50,000 50,000 50,000 0
   旅費交通費 0 1,000 1,000 1,000 0
   通信運搬費 0 5,000 5,000 5,000 0
管理費 2,160,800 13,035,209 15,196,009 15,124,628 71,381
   給料手当 0 7,600,000 7,600,000 8,100,000 △ 500,000
   退職給付費用 0 354,264 354,264 354,264 0
   福利厚生費 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0
   会議費 1,300,000 900,000 2,200,000 2,200,000 0
   旅費交通費 80,000 100,000 180,000 180,000 0
   通信運搬費 150,000 300,000 450,000 450,000 0
   消耗什器備品費 0 0 0 0 0
   消耗品費 50,000 150,000 200,000 200,000 0
   印刷製本費 50,000 430,000 480,000 480,000 0
   燃料費 0 0 0 0 0
   賃借料 0 866,808 866,808 851,040 15,768
   保険料 0 54,276 54,276 54,276 0
   租税公課 0 75,000 75,000 75,000 0
   支払負担金 30,000 60,000 90,000 90,000 0
   諸会費 0 83,000 83,000 83,000 0
   委託費 0 108,141 108,141 66,528 41,613
   事務委託費 337,800 0 337,800 337,800 0
   渉外慶弔費 100,000 50,000 150,000 250,000 △ 100,000
   表彰費 0 5,000 5,000 5,000 0
   リース料 0 250,080 250,080 136,080 114,000
   事務所管理費 0 8,640 8,640 8,640 0
   支払手数料 3,000 330,000 333,000 333,000 0
  雑費 60,000 10,000 70,000 70,000 0
経常費用計 7,489,012 17,002,265 24,491,277 24,389,756 101,521
当期経常増減額 △ 2,108,512 2,688,859 580,347 354,568 225,779
当期一般正味財産増減額 △ 2,108,512 2,688,859 580,347 354,568 225,779
一般正味財産期首残高 0 0 15,762,269 14,701,453 1,060,816
一般正味財産期末残高 0 0 16,342,616 15,056,021 1,286,595
特定資産取得支出 100,000 0 100,000 100,000 0
   周年事業引当資産取得支出 100,000 0 100,000 100,000 0
支部・青・女性部会活動費 0 2,163,000 2,163,000 2,176,000 △ 13,000
本会助成金 2,163,000 0 2,163,000 2,176,000 △ 13,000
当期収支差額 △ 45,512 525,859 480,347 254,568 225,779

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